信訪局2016年部門預算
一、信訪局概況
(一)主要職能
1、受理、辦理信訪事項;
2、組織協調或參與組織協調信訪事項;
3、對信訪事項辦理情況進行檢查、督促和指導;
4、向市委、市政府報告重大、緊急信訪事項及其辦理情況;
5、調查、分析、研究信訪情況,向國家行政機關提供信訪信息和工作建議;
6、向信訪人宣傳憲法、法律、法規、規章和政策,提供咨詢服務;
7、法律、法規規定的其他職責,市委、市政府交辦的其他事項。
(根據市委編辦文件規定的職能填寫)
(二)部門預算單位構成
從預算單位構成看,信訪局部門預算包括:信訪局本級預算。
二、信訪局2016年部門預算安排情況說明
(一)收入預算總體安排情況
信訪局2016年收入預算183萬元,其中:財政撥款183萬元,占100%。
(二)支出預算總體安排情況
信訪局2016年支出預算為183萬元。
1.按支出功能分類,包括:一般公共服務支出183萬元。
2.按支出用途分類,包括:項目支出183萬元。
(三)財政撥款支出情況
2016年信訪局部門預算中,財政撥款用于以下方面:
2010308一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)安排183萬元,主要用于信訪業務經費、“三無”鎮鄉先進獎勵、信訪法制宣傳教育經費、市聯席會議工作經費。
(四)2016年財政撥款“三公”經費預算情況(一般公共預算口徑)
1、因公出國(境)經費:根據市外辦安排的因公出國(境)計劃和實際工作需要,將臨時追加安排。
2、公務接待費:2016年安排公務接待費預算5萬元。
3、公務用車購置及運行費:2016年安排公務用車購置及運行費預算3萬元。
三、名詞解釋
(注意:以下是以財政局為例,請根據部門的實際進行調整)
1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。
3.專戶管理其他資金:預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結余資金:指單位支出預算工作目標已完成,或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
7.一般公共服務支出(類):指信訪業務專項支出。
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全文下載:諸暨市信訪局2016年部門預算.pdf