2016年諸暨市公安局預算公開
發(fā)布時間:2016-04-28 17:13
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信息來源:市公安局
一、諸暨市公安局概況
主要職能:
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家有關公安工作的方針政策和法律法規(guī),制定公安工作的政策和規(guī)范性文件,并組織實施。
(二)掌握影響全市社會穩(wěn)定、危害國家安全和社會治安的情況,分析形勢,制定對策。
(三)負責對危害國內(nèi)安全案件的偵查,對境內(nèi)外敵對勢力、反動社團、黑社會組織的偵控和基礎調(diào)查工作。
(四)偵辦刑事犯罪案件、經(jīng)濟犯罪案件;偵辦涉外犯罪案件、集團犯罪案件;組織全市性的集中打擊、搜捕、堵截等統(tǒng)一行動。
(五)負責全市治安管理工作并承擔相應責任。指導、組織、指揮處置治安事故和群體性事件,偵辦治安案件;組織、指導、監(jiān)督全市公安機關依法查處危害社會治安秩序行為;依法開展治安行政管理工作;組織、指導、監(jiān)督全市公安機關治安保衛(wèi)工作。
(六)組織、指導、監(jiān)督全市公安機關依法承擔的刑罰執(zhí)行工作;組織、指導、監(jiān)督看守所、拘留所等管理工作。
(七)負責出入境管理有關工作。按規(guī)定承擔國籍、外國人永久居留、因私出入境中介管理事務;按規(guī)定承擔出境、入境和持普通護照外國人在市內(nèi)居留、旅游等管理工作;查處違反出入境管理法的案件。
(八)組織開展全市公安機關執(zhí)法監(jiān)督。
(九)組織實施公安科學技術工作,組織、指導全市公安機關的指揮系統(tǒng)和信息技術、刑事技術建設,為偵辦重特大案件提供技術保障和行動支援。
(十)組織、指導、監(jiān)督全市公安機關對公共信息網(wǎng)絡的安全保護工作;監(jiān)督、檢查、指導管理信息安全等級保護工作。
(十一)承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他事項。
(二)部門預算單位構成
從預算單位構成看,諸暨公安局部門預算包括:諸暨市公安本級預算。
二、部門2016年部門預算安排情況說明
(一)收入預算總體安排情況
2016年收入預算26306.25萬元,其中:財政撥款26305.83萬元,占99.99%;
(二)支出預算總體安排情況
2016年支出預算為23244.54萬元。
1.按支出功能分類,包括:
科目編碼 | 科目名稱 | 合 計 |
204 | 公共安全支出 | 263,062,500.72 |
20402 | 公安 | 239,891,816.12 |
2040201 | 一、 行政運行 | 153,627,104.12 |
2040202 | 一般行政管理事務 | 54,873,000.00 |
2040211 | 禁毒管理 | 800,000.00 |
2040217 | 拘押收教場所管理 | 5,610,000.00 |
2040218 | 警犬繁育及訓養(yǎng) | 200,000.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 24,781,712.00 |
208 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 3,773,329.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 3,773,329.00 |
2080504 | 未歸口管理的行政單位離退休 | 3,773,329.00 |
210 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6,687,471.60 |
21005 | 醫(yī)療保障 | 6,687,471.60 |
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 6,687,471.60 |
221 | 四、住房保障支出 | 12,709,884.00 |
22102 | 住房改革支出 | 12,709,884.00 |
2210201 | 住房公積金 | 11,438,208.00 |
2210202 | 購房補貼 | 1,271,676.00 |
按支出用途分類,包括:人員支出16523.17萬元,日常公用支出1939.42萬元,對個人和家庭補助1695.36萬元,項目支出6148.3萬元。
(三)財政撥款支出情況
2016年公安局部門預算中,財政撥款26305.83萬元用于以下方面:
科目編碼 | 科目名稱 | 合 計 |
204 | 公共安全支出 | 263058328.97 |
20402 | 公安 | 239891816.12 |
2040201 | 一、 行政運行 | 153627104.12 |
2040202 | 一般行政管理事務 | 54873000.00 |
2040211 | 禁毒管理 | 800,000.00 |
2040217 | 拘押收教場所管理 | 5610000.00 |
2040218 | 警犬繁育及訓養(yǎng) | 195828.25 |
2040299 | 其他公安支出 | 24781712.00 |
208 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 3773329.00 |
2080504 | 行政事業(yè)單位離退休 | 3773329.00 |
210 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6687471.60 |
2100501 | 醫(yī)療保障 | 6687471.60 |
221 | 四、住房保障支出 | 12709884.00 |
22102 | 住房改革支出 | 12709884.00 |
(四)2016年財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況(一般公共預算口徑)
1、因公出國(境)經(jīng)費:根據(jù)市外僑辦安排的因公出國(境)計劃和實際工作需要,將臨時追加安排。
2、公務接待費:2016年安排公務接待費預算200萬元,比上年預算數(shù)下降25%。主要用于日常辦案接待等支出。
3、公務用車購置及運行費:2016年安排公務用車購置及運行費預算819.6萬元,和上年持平。其中:公務用車運行費支出819.6萬元,主要用于辦案車輛日常支出;公務用車購置支出 0萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。
3.專戶管理其他資金:預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結余資金:指單位支出預算工作目標已完成,或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他支出。
9.一般公共服務支出(類)財政事務(款)機關服務(項)指為行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。
10.一般公共服務支出(類)財政事務(款)預算改革業(yè)務(項)指財政部門用于預算改革方面的支出。
11. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政國庫業(yè)務(項)指財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
12. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)信息化建設(項)指財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
13. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政委托業(yè)務支出(項)指財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業(yè)務發(fā)生的。
14. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項)指事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
15. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)指除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。
16.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
19. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)指反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
21.行政運行:指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
22.一般行政管理事務:指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他支出。
23. 警犬繁育及訓養(yǎng):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)用于警犬繁育及訓養(yǎng)的支出。
24.禁毒管理:指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)用于禁毒管理的支出。
25拘押收教場所管理:指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)用于拘押收教場所管理的支出。
| 2016年部門收支預算總表 | |||
| 部門名稱:諸暨市公安局 | 單位:元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 預算數(shù) | 項 目 | 預算數(shù) |
| 一、財政撥款 | 263,062,500.72 | 一、公共安全支出 | 239,891,816.12 |
| 二、財政專戶管理資金 | 公安 | 227,897,459.72 | |
| 三、專戶管理其他資金 | 行政運行 | 153,627,104.12 | |
| 四、單位結余資金 | 一般行政管理事務 | 54,873,000.00 | |
| 五、其他資金 | 反恐怖專項 | 0.00 | |
| 禁毒管理 | 800,000.00 | ||
| 經(jīng)濟犯罪偵查 | 0.00 | ||
| 拘押收教場所管理 | 5,610,000.00 | ||
| 警犬繁育及訓養(yǎng) | 200,000.00 | ||
| 其他公安支出 | 24,781,712.00 | ||
| 二、社會保障和就業(yè)支出 | 3,773,329.00 | ||
| 行政事業(yè)單位離退休 | 3,773,329.00 | ||
| 未歸口管理的行政單位離退休 | 3,773,329.00 | ||
| 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6,687,471.60 | ||
| 醫(yī)療保障 | 6,687,471.60 | ||
| 行政單位醫(yī)療 | 6,687,471.60 | ||
| 事業(yè)單位醫(yī)療 | |||
| 四、住房保障支出 | 12,709,884.00 | ||
| 住房改革支出 | 12,709,884.00 | ||
| 住房公積金 | 11,438,208.00 | ||
| 購房補貼 | 1,271,676.00 | ||
| 本年收入合計 | 263,062,500.72 | 本年支出合計 | 263,062,500.72 |
| 結轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | ||
| 收 入 總 計 | 263,062,500.72 | 支 出 總 計 | 263,062,500.72 |
| 2016年部門財政撥款預算表 | |||||
| 部門名稱:諸暨市公安局 | 單位:元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合 計 | 基本支出 | 項目支出 | 備 注 |
| 合計 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | 263,062,500.72 | 176,797,788.72 | 86,264,712.00 | |
| 20402 | 公安 | 239,891,816.12 | 153,627,104.12 | 86,264,712.00 | |
| 2040201 | 一、 行政運行 | 153,627,104.12 | 153,627,104.12 | 0.00 | |
| 2040202 | 一般行政管理事務 | 54,873,000.00 | 54,873,000.00 | ||
| 2040211 | 禁毒管理 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||
| 2040217 | 拘押收教場所管理 | 5,610,000.00 | 5,610,000.00 | ||
| 2040218 | 警犬繁育及訓養(yǎng) | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
| 2040299 | 其他公安支出 | 24,781,712.00 | 24,781,712.00 | ||
| 208 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 3,773,329.00 | 3,773,329.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 3,773,329.00 | 3,773,329.00 | 0.00 | |
| 2080504 | 未歸口管理的行政單位離退休 | 3,773,329.00 | 3,773,329.00 | 0.00 | |
| 210 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6,687,471.60 | 6,687,471.60 | 0.00 | |
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 6,687,471.60 | 6,687,471.60 | 0.00 | |
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 6,687,471.60 | 6,687,471.60 | 0.00 | |
| 221 | 四、住房保障支出 | 12,709,884.00 | 12,709,884.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12,709,884.00 | 12,709,884.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 11,438,208.00 | 11,438,208.00 | 0.00 | |
| 2210202 | 購房補貼 | 1,271,676.00 | 1,271,676.00 | 0.00 | |
| 2016年部門收入預算總表 | |||||||||
| 部門名稱:諸暨市公安局 | 單位:元 | ||||||||
| 單位名稱 | 總 計 | 財政撥款 | 專戶資金 | 單位結余資金 | 其他資金 | ||||
| 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 合計 | 財政專戶管理資金 | 專戶管理其他資金 | ||||
| 合計 | 340514515.96 | 340509744.21 | 340509744.21 | 0.00 | 4771.75 | 0.00 | 4771.75 | ||
| 諸暨市公安局 | 340514515.96 | 340509744.21 | 340509744.21 | 0.00 | 4771.75 | 0.00 | 4771.75 | ||
| 公安局本級 | 263062500.72 | 263058328.97 | 263058328.97 | 4171.75 | 4171.75 | ||||
| 交通警察大隊 | 77452015.24 | 77451415.24 | Pict 77451415.24 | 600.00 | 600.00 | ||||
| 2016年部門支出預算總表 | |||||||
| 部門名稱:諸暨市公安局 | 單位:元 | ||||||
| 單位名稱 | 總 計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |
| 人員支出 | 日常公用支出 | ||||||
| 合計 | |||||||
| 公安局 | 340509744.2 | 226624284.6 | 25505040 | 67398228.25 | |||
| 公安局(本級) | 263062500.72 | 165,231,737.72 | 19,394,200.00 | 61,478,828.25 | |||
| 交通警察大隊 | 77447243.49 | 61392546.84 | 6110840.00 | 5919400.00 | |||
| 支出預算分類匯總表 (03) | |||
| 單位: [102501]諸暨市公安局 | 單位:元 | ||
| 功能分類代碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 公共財政預算 |
| 總計 | 263,058,328.97 | 263,058,328.97 | |
| 諸暨市公安局 | 263,058,328.97 | 263,058,328.97 | |
| 諸暨市公安局 | 263,058,328.97 | 263,058,328.97 | |
| 204 | 公共安全支出 | 239,887,644.37 | 239,887,644.37 |
| 20402 | 公安 | 239,887,644.37 | 239,887,644.37 |
| 2040201 | 行政運行 | 153,627,104.12 | 153,627,104.12 |
| 2040202 | 一般行政管理事務 | 54,873,000.00 | 54,873,000.00 |
| 2040211 | 禁毒管理 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 2040217 | 拘押收教場所管理 | 5,610,000.00 | 5,610,000.00 |
| 2040218 | 警犬繁育及訓養(yǎng) | 195,828.25 | 195,828.25 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 24,781,712.00 | 24,781,712.00 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 3,773,329.00 | 3,773,329.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 3,773,329.00 | 3,773,329.00 |
| 2080504 | 未歸口管理的行政單位離退休 | 3,773,329.00 | 3,773,329.00 |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6,687,471.60 | 6,687,471.60 |
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 6,687,471.60 | 6,687,471.60 |
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 6,687,471.60 | 6,687,471.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 12,709,884.00 | 12,709,884.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12,709,884.00 | 12,709,884.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 11,438,208.00 | 11,438,208.00 |
| 2210203 | 購房補貼 | 1,271,676.00 | 1,271,676.00 |
| 部門支出預算總表(04) | ||||||
| 單位: [102501]諸暨市公安局 | 單位:元 | |||||
| 功能分類代碼 | 單位名稱(功能分類) | 合計 | 基本支出 | |||
| 小計 | 人員支出 | 對個人和家庭補助支出 | 公用支出 | |||
| 總計 | 201,579,500.72 | 201,579,500.72 | 165,231,737.72 | 16,953,563.00 | 19,394,200.00 | |
| 諸暨市公安局 | 201,579,500.72 | 201,579,500.72 | 165,231,737.72 | 16,953,563.00 | 19,394,200.00 | |
| 諸暨市公安局 | 201,579,500.72 | 201,579,500.72 | 165,231,737.72 | 16,953,563.00 | 19,394,200.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 178,408,816.12 | 178,408,816.12 | 158,031,866.12 | 982,750.00 | 19,394,200.00 |
| 20402 | 公安 | 178,408,816.12 | 178,408,816.12 | 158,031,866.12 | 982,750.00 | 19,394,200.00 |
| 2040201 | 行政運行 | 153,627,104.12 | 153,627,104.12 | 133,250,154.12 | 982,750.00 | 19,394,200.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 24,781,712.00 | 24,781,712.00 | 24,781,712.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 3,773,329.00 | 3,773,329.00 | 512,400.00 | 3,260,929.00 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 3,773,329.00 | 3,773,329.00 | 512,400.00 | 3,260,929.00 | |
| 2080504 | 未歸口管理的行政單位離退休 | 3,773,329.00 | 3,773,329.00 | 512,400.00 | 3,260,929.00 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6,687,471.60 | 6,687,471.60 | 6,687,471.60 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 6,687,471.60 | 6,687,471.60 | 6,687,471.60 | ||
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 6,687,471.60 | 6,687,471.60 | 6,687,471.60 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 12709884 | 12709884 | 12709884 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 12709884 | 12709884 | 12709884 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 11438208 | 11438208 | 11438208 | ||
| 2210203 | 購房補貼 | 1271676 | 1271676 | 1271676 | ||
| 經(jīng)濟分類支出預算總表(07) | ||||||
| 單位: [102501]諸暨市公安局 | 單位:元 | |||||
| 經(jīng)濟分類代碼 | 經(jīng)濟分類 | 合計 | 公共財政預算 | 政府基金預算 | 財政專戶管理 | 專戶管理其他資金 |
| 總計 | 263,062,500.72 | 263,058,328.97 | 4,171.75 | |||
| 301 | 工資福利支出 | 165,231,737.72 | 165,231,737.72 | |||
| 30101 | 基本工資 | 19,698,384.00 | 19,698,384.00 | |||
| 30102 | 津貼補貼 | 62,060,513.76 | 62,060,513.76 | |||
| 30103 | 獎金 | 32,137,671.00 | 32,137,671.00 | |||
| 30104 | 社會保障繳費 | 26,553,456.96 | 26,553,456.96 | |||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 24,781,712.00 | 24,781,712.00 | |||
| 302 | 商品和服務支出 | 64,789,700.00 | 64,785,528.25 | 4,171.75 | ||
| 30209 | 物業(yè)管理費 | 793,000.00 | 793,000.00 | |||
| 30214 | 租賃費 | 17,230,000.00 | 17,230,000.00 | |||
| 30217 | 公務接待費 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 394,200.00 | 394,200.00 | |||
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 8,196,000.00 | 8,196,000.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 36,176,500.00 | 36,172,328.25 | 4,171.75 | ||
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 16,953,563.00 | 16,953,563.00 | |||
| 30301 | 離休費 | 342,367.00 | 342,367.00 | |||
| 30302 | 退休費 | 2,918,562.00 | 2,918,562.00 | |||
| 30305 | 生活補助 | 209,400.00 | 209,400.00 | |||
| 30307 | 醫(yī)療費 | 733,000.00 | 733,000.00 | |||
| 30309 | 獎勵金 | 40,350.00 | 40,350.00 | |||
| 30311 | 住房公積金 | 11,438,208.00 | 11,438,208.00 | |||
| 30313 | 購房補貼 | 1,271,676.00 | 1,271,676.00 | |||
| 2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算表 | |
| 部門名稱:諸暨市公安局 | 單位:元 |
| 項 目 | 預算數(shù) |
| 合 計 | 10196000.00 |
| 1.因公出國(境)費 | 0.00 |
| 2.公務接待費 | 2000000.00 |
| 3.公務用車購置及運行費 | 8196000.00 |
| 其中:公務用車購置費 | 0 |
| 公務用車運行費 | 8196000.00 |
| 功能分類支出預算表 (11) | |||||||
| 單位: [102501]諸暨市公安局 | 單位:元 | ||||||
| 功能分類代碼 | 功能分類(單位名稱) | 合計 | 公共財政預算 | 政府基金預算 | 財政專戶管理 | 專戶管理其他資金 | |
| 總計 | 263,062,500.72 | 263,058,328.97 | 4,171.75 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 239,891,816.12 | 239,887,644.37 | 4,171.75 | |||
| 20402 | 公安 | 239,891,816.12 | 239,887,644.37 | 4,171.75 | |||
| 2040201 | 行政運行 | 153,627,104.12 | 153,627,104.12 | ||||
| 諸暨市公安局 | 153,627,104.12 | 153,627,104.12 | |||||
| 2040202 | 一般行政管理事務 | 54,873,000.00 | 54,873,000.00 | ||||
| 諸暨市公安局 | 54,873,000.00 | 54,873,000.00 | |||||
| 2040211 | 禁毒管理 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||
| 諸暨市公安局 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||
| 2040217 | 拘押收教場所管理 | 5,610,000.00 | 5,610,000.00 | ||||
| 諸暨市公安局 | 5,610,000.00 | 5,610,000.00 | |||||
| 2040218 | 警犬繁育及訓養(yǎng) | 200,000.00 | 195,828.25 | 4,171.75 | |||
| 諸暨市公安局 | 200,000.00 | 195,828.25 | 4,171.75 | ||||
| 2040299 | 其他公安支出 | 24,781,712.00 | 24,781,712.00 | ||||
| 諸暨市公安局 | 24,781,712.00 | 24,781,712.00 | |||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 3,773,329.00 | 3,773,329.00 | ||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 3,773,329.00 | 3,773,329.00 | ||||
| 2080504 | 未歸口管理的行政單位離退休 | 3,773,329.00 | 3,773,329.00 | ||||
| 諸暨市公安局 | 3,773,329.00 | 3,773,329.00 | |||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6,687,471.60 | 6,687,471.60 | ||||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 6,687,471.60 | 6,687,471.60 | ||||
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 6,687,471.60 | 6,687,471.60 | ||||