諸暨市趙家鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算
一、諸暨市趙家鎮(zhèn)人民政府概況
(一)部門職責
1. 制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃,組織指導好各業(yè)生產,搞好商品流通,協(xié)調好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟運行,促進經(jīng)濟發(fā)展。
2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。
3.負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
5.完成上級政府交辦的其它事項。
(二)機構設置
從預算單位構成看,諸暨市趙家鎮(zhèn)人民政府部門決算是指:本級決算。
二、諸暨市趙家鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算公開表
詳見附表。
三、諸暨市趙家鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計11045.28萬元,支出總計11045.28萬元,與2018年度相比,收入總計減少5369.45萬元,下降32.71%,支出總計減少5369.45萬元,下降32.71%,主要原因是:2018年度小城鎮(zhèn)綜合環(huán)境整治項目、環(huán)會稽山美麗公路建設、五星3A爭創(chuàng)、老舊民房電器線路整治、文化禮堂新建、敬老院新建工程、省衛(wèi)國衛(wèi)創(chuàng)建等項目收支較大,2019年度新增工程較少,相應支出有所減少。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計10,913.28萬元;包括財政撥款收入1,281.03萬元(其中,一般公共預算1,281.03萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計11.74%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計0%;經(jīng)營收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。其他收入9,632.24萬元,占收入合計88.26%。
(三)支出決算情況說明
本年支出合計10,910.66萬元,其中基本支出1,942.64萬元,占17.80%;項目支出8,968.03萬元,占82.20%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計1281.03萬元,支出總計1281.03萬元,與2018年相比,財政撥款收入總計減少17.32萬元,下降1.33%,支出總計減少17.32萬元,下降1.33%。主要原因是:新建農村文化禮堂獎補資金減少。
(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出1,281.03萬元,占本年支出合計的11.74%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出減少17.32萬元,下降1.33%。主要原因是:新建農村文化禮堂獎補資金減少。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出1,281.03萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出899.18萬元,占70.19%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出68.00萬元,占5.31%;社會保障和就業(yè)(類)支出14.85萬元,占1.16%;衛(wèi)生健康(類)支出68.75萬元,占5.37%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出5.00萬元,占0.39%;農林水(類)支出225.25萬元,占17.58%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1186.19萬元,支出決算為1,281.03萬元,完成年初預算的107.80%,主要原因是追加了市人大代表補貼經(jīng)費、零上訪鎮(zhèn)村獎補資金、農村文化禮堂建設和獎補資金、家宴廚房獎補資金、企業(yè)退化人員貨幣化管理工作經(jīng)費、企業(yè)軍轉干部補貼、黨員遠程教育補助、黨員活動經(jīng)費和嚴重精神病以獎代補監(jiān)護補助。其中:
一般公共服務支出(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項)。2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為2.4萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2019年度追加了市人大代表補貼經(jīng)費。
一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。2019年年初預算為636.99萬元,2019年支出決算為636.99萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是預算安排正常。
一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業(yè)務活動(項)。2019年年初預算為15.65萬元,2019年支出決算為15.65萬元,完成年初預算的100% 。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是預算安排正常。
一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為5萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因2019年度追加了零上訪鎮(zhèn)、村獎補資金。
一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業(yè)運行(項)。2019年年初預算為235.4萬元,2019年支出決算為235.4萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是預算安排正常。
一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)。2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為1.74萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因2019年度追加了黨員電化教育和現(xiàn)代遠程教育補助資金和黨代表活動經(jīng)費補助資金。
一般公共服務支出(類)市場監(jiān)督管理事務(款)其他市場監(jiān)督管理事務(項)。2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為2萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因2019年度追加了兩項家宴廚房獎補資金。
文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項)。2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為68萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因2019年度追加了農村文化禮堂星級獎補和新建農村文化禮堂獎補資金。
社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保證和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為14.85萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因2019年度追加了企業(yè)退休人員社會化管理工作經(jīng)費、企業(yè)軍轉干部工作經(jīng)費和企業(yè)軍轉干部八一慰問經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)疾病預防控制機構(項)。2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為0.85萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2019年度追加了嚴重精神病以獎代補監(jiān)護補助。
衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)。2019年年初預算為16.3萬元,2019年支出決算為16.3萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是預算安排正常。
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。2019年年初預算為30.6萬元,2019年支出決算為30.6萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是預算安排正常。
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。2019年年初預算為8.6萬元,2019年支出決算為8.6萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是預算安排正常。
衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項)。2019年年初預算為12.4萬元,2019年支出決算為12.4萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是預算安排正常。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)一般行政管理事務(項)。2019年年初預算為5萬元,2019年支出決算為5萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是預算安排正常。
農林水支出(類)農業(yè)(款)對高校畢業(yè)生到基層任職補助(項)。2019年年初預算為2.29萬元,2019年支出決算為2.29萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是預算安排正常。
農林水支出(類)農業(yè)(款)其他農業(yè)支出(項)。2019年年初預算為222.96萬元,2019年支出決算為222.96萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是預算安排正常。
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出911.60萬元,其中:
人員經(jīng)費911.60萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、職工基本醫(yī)療保險繳費、離休費;
公用經(jīng)費0萬元。
(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
趙家鎮(zhèn)人民政府2019年度沒有政府性基金預算財政撥款支出,故無數(shù)據(jù)。
(八)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是預算沒有安排。
2.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,增加0萬元,增長0%,原因是一般公共預算財政撥款支出未安排“三公”經(jīng)費支出;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,增加0萬元, 增長0%,原因是一般公共預算財政撥款支出未安排“三公”經(jīng)費支出;公務接待費支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,增加0萬元,增長0%,原因是一般公共預算財政撥款支出未安排“三公”經(jīng)費支出。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費年初預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,預算等于決算的主要原因是預算沒有安排。
其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。
(2)公務用車購置及運行維護費年初預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,預算等于決算的主要原因是預算沒有安排。
公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車;
公務用車運行維護費支出0萬元;2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
(3)公務接待費年初預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待0批次,累計0人次。
外賓接待支出0萬元;接待0人次,0批次。
其他國內公務接待支出0萬元。接待0人次,0批次。
(九)部門預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求,趙家鎮(zhèn)人民政府組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0,二級項目0,共涉及資金0元,占一般公共預算項目支出總額的0。組織對2019年度政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0元,占政府性基金預算項目支出總額的0。
本部門沒有開展整體支出績效評價試點。
2.部門決算中項目績效自評結果(附績效自評表)
趙家鎮(zhèn)人民政府在2019年度部門決算中反映趙家鎮(zhèn)田堯山塘農村飲水安全鞏固提升一期工程的項目績效自評結果。
趙家鎮(zhèn)田堯山塘農村意思你會安全鞏固提升一期工程項目自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分94分,自評結論為“良好”。項目全年預算數(shù)為141.84萬元,執(zhí)行數(shù)為105萬元,完成預算的74.03%。項目績效目標完成情況:一是對項目資金提出了具體的工作目標,所制訂的目標明確、合理,具有可操作性,符合充分發(fā)揮公共財政服務導向作用,通過該項目的實施,滿足村民生活用水的基本要求,保證村民喝上干凈、衛(wèi)生、安全的放心水。立項依據(jù)充分,目標明確合理;二是項目的組織實施,從調研、前期準備、項目實施、竣工驗收都能按照國家基本建設程序規(guī)定執(zhí)行,項目的組織機構健全,制度執(zhí)行到位,相關人員職責明確,工程施工按“諸暨市政府采購管理辦法”執(zhí)行,竣工驗收按省建設項目竣工驗收管理辦法進行,體現(xiàn)了組織管理有效性;三是田堯山塘農村飲水安全提升工程實施后,新建設備房,安裝了消毒設備和30t一體化凈水設備,徹底解決了東溪、相泉兩村3091人的飲水問題,使他們喝上干凈衛(wèi)生的放心水,消除了地質條件的影響,水質得不到保障的飲水安全隱患,同時工程完工后日供水達450t,在滿足村民飲水的同時可解決下游200畝耕地的灌溉,提升了當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境面貌,促進農業(yè)生產和多種經(jīng)營產業(yè)的發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是需進一步完善山塘控制運行和放水制度。細化山塘雨量、汛期和堤壩巡查等值班記錄;二是項目實施后加強對群眾愛護庫區(qū)綠化和生態(tài)環(huán)境衛(wèi)生的宣傳工作;三是應做出山塘有限水資源如何利用好的計劃。下一步改進措施:一是按鎮(zhèn)政府《關于全面落實農村飲用水達標提標工程長效管護的實施方案》(趙政【2019】17號)的規(guī)定要求不斷完善山塘各項目的管理、督查、考核制度,提高山塘管理水平和運行效果;二是加強對群眾的宣傳,制作廣告宣傳牌提示公眾愛護山塘;三是結合山區(qū)水資源缺乏的實際,使該項目的實施更好地發(fā)揮應有的經(jīng)濟效益和社會效益。
附表:
一、項 目 基 本 概 況 | ||||||||
項目負責人 | 孟均 | 聯(lián)系電話 | 87461252 | |||||
地???? ? 址 | 諸暨趙家鎮(zhèn) | 郵編 | 311819 | |||||
項目起止時間 | 2018年1月1日~2018年12月31日 | |||||||
計劃安排資金(萬元) | 141.84 | 實際到位資金 (萬元) | 105 | |||||
其中:中央財政 | 其中:中央財政 | |||||||
省財政 | 省財政 | |||||||
市縣財政 | 113.47 | 市縣財政 | 45 | |||||
鎮(zhèn)自籌 | 28.37 | 鎮(zhèn)自籌 | 60 | |||||
實際支出(萬元) | 95.23 | |||||||
二、項目支出明細情況 | ||||||||
支出內容 (經(jīng)濟科目) | 計劃支出數(shù)(萬元) | 實際支出數(shù)(萬元) | ||||||
田堯山塘農村飲水安全提升工程 | 141.84 | 95.23 | ||||||
其中:工程款 | 80 | 38 | ||||||
材料采購款 | 60 | 56.02 | ||||||
前期準備及驗收 | 1.84 | 1.21 | ||||||
三、項目績效情況 | ||||||||
項目實施計劃 | 項目完成情況 | |||||||
項目績效 目標及實 施計劃完 成情況 | 績效總目標:趙家鎮(zhèn)人民政府為全面落實市“五水共治”中保供水要求,2018年計劃投入專項資金141.84萬元,對趙家鎮(zhèn)田堯山塘的日常飲水安全進行提升改造,預計2018年年底前完成。資金來源:市財政113.47萬元,鎮(zhèn)自籌28.37萬元。 | 田堯山塘日常飲水提升改造工程于2018年底通過驗收,工程投入資金總額137.96萬元。其中:工程款78.39萬元(合同價),定點采購材料款58.36萬元,前期準備及驗收階段費用1.21萬元,工程已通過初驗,工程質量等級暫定為合格。完成了東溪村、相泉村農村飲用水提升工程改造任務,實現(xiàn)了預期的績效目標。 | ||||||
基本指標 | 具體指標 | 指標分值 | 評價得分 | |||||
1、目標設定情況 | (1)依據(jù)的充分性 | 2 | 2 | |||||
(2)目標的明確性 | 2 | 2 | ||||||
(3)目標的合理性 | 2 | 2 | ||||||
2、目標完成程度 | (1)目標完成率 | 3 | 3 | |||||
(2)完成的及時性 | 3 | 3 | ||||||
(3)完成的相符性 | 3 | 3 | ||||||
(4)驗收的有效性 | 3 | 2 | ||||||
(5)目標完成質量 | 3 | 3 | ||||||
3、組織管理水平 | (1)管理制度保障 | 3 | 3 | |||||
(2)支撐條件保障 | 3 | 3 | ||||||
(3)投資項目管理 | 3 | 3 | ||||||
(4)監(jiān)督管理有效性 | 3 | 3 | ||||||
(5)資料保管完整 | 3 | 3 | ||||||
4、社會效益與問卷調查 | (1) 增強防洪減災能力 | 6 | 6 | |||||
(2)消除隱患確保安全 | 7 | 7 | ||||||
(3)改善發(fā)展農業(yè)經(jīng)濟條件 | 7 | 7 | ||||||
(4)可持續(xù)發(fā)展影響 | 7 | 5 | ||||||
(5)群眾滿意度 | 7 | 7 | ||||||
業(yè)務指標得分小計 | 70 | 67 | ||||||
1、資金落實情況 | (1)財政資金到位率 | 2 | 0 | |||||
(2)自籌資金到位率 | 3 | 3 | ||||||
(3)資金到位及時性 | 2 | 2 | ||||||
2、實際支出情況 | (1)資金使用率 | 2 | 2 | |||||
(2)支出的相符性 | 2 | 2 | ||||||
(3)支出的合理性 | 3 | 3 | ||||||
3、會計信息質量 | (1)信息真實性 | 2 | 2 | |||||
(2)信息完整性 | 2 | 2 | ||||||
(3)信息及時性 | 2 | 2 | ||||||
4、財務管理狀況 | (1)制度的健全性 | 2 | 2 | |||||
(2)管理的有效性 | 2 | 2 | ||||||
5、資產使用與管理 | (1)資產管理制度保障 | 2 | 2 | |||||
(2)支撐條件保障 | 2 | 2 | ||||||
(3)資產使用效率 | 2 | 1 | ||||||
財務指標得分小計 | 30 | 27 | ||||||
綜合得分 | 100 | 94 | ||||||
評價等次 | 良好 | |||||||
3.財政評價項目績效評價結果:無。
4.部門評價項目績效評價結果:趙家鎮(zhèn)人民政府2019年度沒有開展重點績效評價。
(十)其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費支出情況。
2019年度機關運行經(jīng)費支出0萬元,比年初預算數(shù)增加0萬元,增長0%。
2.政府采購支出情況。
2019年度政府采購支出總額31.61萬元,其中:政府采購貨物支出31.61萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額31.61萬元,占政府采購支出總額的100.00%。其中,授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產占有使用情況。
截至2019年12月31日,趙家鎮(zhèn)人民政府本級及所屬各單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是消防車。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.機關運行經(jīng)費:是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
12.一般公共服務支出(類)人大事務(款)代表工作(項):指人大代表開展各類視察等方面的支出。
13.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
14.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
15.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業(yè)務活動(項):指各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議(如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會)的支出,政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。
16.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項):指各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
17.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業(yè)運行(項):指事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
18.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):指除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。
19.一般公共服務支出(類)審計事務(款)其他審計事務支出(項):指上述項目未包括的其他審計事務方面的支出。
20.一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務(項):指上述項目以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。
21.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
22.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項):指行政單位的基本支出。
23.一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):指上述項目未包括的一般公共服務支出。
28.公共安全支出(類)公安(款)治安管理(項):指各級公安機關開展治安管理工作的支出,包括所屬巡警隊、特警隊、派出所、110 等方面的支出。
29.公共安全支出(類)公安(款)防范和處理邪教犯罪(項):指各級公安機關開展處置冒用宗教名義的邪教組織、處置有害氣功等反面的支出。
30.公共安全支出(類)公安(款)禁毒管理(項):指各級公安機關開展禁毒工作的支出。
31.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項):指公安事務及管理中其他用于公安方面的支出。
32.公共安全支出(類)司法(款)其他司法支出(項):指司法行政部門發(fā)生的法學研究費、司法協(xié)助費、典型推廣和表彰費、證書工本費等支出。
33.公安安全支出(類)其他公共安全生產(款)其他公共安全支出(項):指用于其他公共安全方面的支出。
34.公安安全支出(類)其他公共安全生產(款)其他消防(項):指除武裝警察現(xiàn)役消防部隊以外的其他消防隊伍(政府專職消防隊、農村消防隊等)的各項支出。
35.教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項):指各部門舉辦的學前教育支出。
36.教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項):指各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學的資助,如各類捐贈、補貼等,也在內。
37.教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項):指各部門舉辦的高級中學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學的資助,如捐贈、補貼等,也在內。
38.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):指除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。
39.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):指除上述項目以外其他用于教育方面的支出。
40.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化(款) 其他文化支出(項):指用于其他文化方面的支出。
41. 文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):指用于其他文化體育與傳媒方面的支出。
42.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
43.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)義務兵優(yōu)待(項):指用于義務優(yōu)待方面的支出。
44.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項):指用于其他優(yōu)撫方面的支出。
45.社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項):指其他用于退役安置方面的支出。
46.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)老年福利(項):指對老年人提供福利服務方面的支出。
47.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)殯葬(項):指財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業(yè)單位的補助支出等。
48.社會保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)農村最低生活保障金支出(項):指農村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
49.社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員供養(yǎng)(款)農村特困人員救助供養(yǎng)支出(項):指農村特困人員救助供養(yǎng)支出。
50.社會保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他農村生活救助(項):指除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)、自然災害生活救助外,用于農村生活困難居民生活救助的其他支出。
51.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
52.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項):指其他用于公立醫(yī)院方面的支出。
53. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項):指用于其他公共衛(wèi)生方面的支出。
54. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)疾病預防控制機構(項):指衛(wèi)生健康部門所屬疾病預防控制機構的支出。
55. 衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項):指計劃生育服務支出。
56. 衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):指其他用于計劃生育管理事務方面的支出。
57. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
58. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
59. 衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項):其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
60.節(jié)能環(huán)保支出(類)可再生能源(款)可再生能源(項):指用于可再生能源方面的支出。
61.節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項):指用于其他節(jié)能環(huán)保方面的支出。
62.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
63.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)城管執(zhí)法(項):指城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
64.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項):指城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風景區(qū)、防災減災、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
65.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出(項):指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。
66.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項):指用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
67.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項):指從國有土地收益基金及對應專項債務收入中安排用于收購儲備土地需要支付的土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗補償費、拆遷補償費支出。
68.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項):指從國有土地收益基金收入中安排用于收入儲備土地需要支付的前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關的費用等支出。
69.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項):指用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
70.農林水支出(類)農業(yè)(款)病蟲害控(項):指用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗,疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。
71.農林水支出(類)農業(yè)(款)其他農業(yè)支出(項):指除上述項目以外其他用于農業(yè)方面的支出。
72.農林水支出(類)林業(yè)(款)其他林業(yè)支出(項):指其他用于林業(yè)方面的支出。
73.農林水支出(類)水利(款)水利工程建設(項):指水利系統(tǒng)用地江、灑、湖、灘等水利工程建設支出,包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設備、設施的建設、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區(qū)改造、農村電氣化建設等支出。
74.農林水支出(類)水利(款)防汛(項):指防汛業(yè)務支出。
75.農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項):指用于其他水利方面的支出。
76. 農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):指其他用于扶貧方面的支出
77.農林水支出(類)農業(yè)綜合開發(fā)(款)土地治理(項):指農業(yè)綜合開發(fā)部門安排的土地治理項目支出。
78.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村級一事一議的補助(項):指農村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設一事一議的補助支出。
79.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支出建立縣級基本財力保障機制的村級組織運轉獎補資金。
80.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村集體經(jīng)濟組織的補助(項):指農村稅費改革后對村集體經(jīng)濟組織的補助支出。
81.交通運輸支出(類)其他交通運輸支出(款)其他交通運輸支出(項):指其他用于交通運輸支出中除對公共交通運營補助以外的其他支出。
82.資源勘探信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項):指其他用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。
83.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)其他資源勘探信息等支出(項):指其他用于資源勘探信息等方面的支出。
84.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):指除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
附件:
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